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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0001558
Monto de la Factura
₲ 45.311.200
Nro. Solicitud de Transferencia
34089
Fecha Solicitud de Transferencia
27-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.915.615

Retención DNCP
₲ 159.825
Retención IVA
Retención Renta
₲ 1.235.760
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ANDRES H. ARCE SA
RUC
80023488-0
Número de Contrato
11/2018
Código de Contratación (CC)
LP-23004-18-153566
Monto Contrato
₲ 81.240.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 78.157.751
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.157.751

Datos de la Licitación

ID de Licitación
333711
Nombre de la Licitación
LPN Nro. 01/2017 Adquisición de Medicamentos, Materiales y Equipos Cardiológicos, de Osteosíntesis, y Otros - Plurianual 2017 - 2018
Convocante
Dirección de Beneficencia (DIBEN)
Unidad de Contratación
Direccion de Beneficiencia y Ayuda Social