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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0058126
Monto de la Factura
₲ 842.242
Nro. Solicitud de Transferencia
73637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
28-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 785.705

Retención DNCP
₲ 2.940
Retención IVA
₲ 22.970
Retención Renta
₲ 30.627
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VERTICE S.A.C.I
RUC
80020699-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-258800
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 142.872.527
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 142.872.527

Datos de la Licitación

ID de Licitación
472106
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional