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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0058101
Monto de la Factura
₲ 8.162.400
Nro. Solicitud de Transferencia
73637
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2026
Fecha de la Transferencia
28-05-2026
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-05-2026
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.614.480

Retención DNCP
₲ 28.494
Retención IVA
₲ 222.611
Retención Renta
₲ 296.815
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
VERTICE S.A.C.I
RUC
80020699-1
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-258800
Monto Contrato
₲ 900.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 155.371.267
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 155.371.267

Datos de la Licitación

ID de Licitación
472106
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MÁQUINAS DE COSER DEL SNPP - PLURIANUAL.-
Convocante
Servicio Nacional de Promocion Profesional (SNPP) / Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social
Unidad de Contratación
Servicio Nacional de Promocion Profesional