Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0026513
Monto de la Factura
₲ 30.040.132
Nro. Solicitud de Transferencia
177993
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2025
Fecha de la Transferencia
09-12-2025
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2025
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.023.621
Retención DNCP
₲ 104.867
Retención IVA
₲ 819.276
Retención Renta
₲ 1.092.368
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
Código de Contratación (CC)
LP-12016-25-255154
Monto Contrato
₲ 800.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 64.207.455
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 64.207.455
Datos de la Licitación
ID de Licitación
457245
Nombre de la Licitación
LPN N° 13/2024 SERVICIO DE COPIAS E IMPRESIONES PARA LAS OFICINAS DEL MTESS
Convocante
Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS)
Unidad de Contratación
Ministerio de Trabajo Empleo y Seguridad Social
