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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002576
Monto de la Factura
₲ 3.374.007
Nro. Solicitud de Transferencia
49409
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2018
Fecha de la Transferencia
21-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.107.399

Retención DNCP
₲ 12.024
Retención IVA
₲ 92.018
Retención Renta
₲ 61.346
Multa
₲ 101.220

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112150
Monto Contrato
₲ 606.570.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.853.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.853.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)