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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0002429
Monto de la Factura
₲ 12.299.220
Nro. Solicitud de Transferencia
53186
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
13-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.696.335

Retención DNCP
₲ 43.830
Retención IVA
₲ 335.433
Retención Renta
₲ 223.622
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112150
Monto Contrato
₲ 606.570.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.853.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.853.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)