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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0003089
Monto de la Factura
₲ 11.074.530
Nro. Solicitud de Transferencia
83681
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2018
Fecha de la Transferencia
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.531.676

Retención DNCP
₲ 39.466
Retención IVA
₲ 302.033
Retención Renta
₲ 201.355
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MASTER SOFT SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
327
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-112150
Monto Contrato
₲ 606.570.734
Total Pagado por el Contrato
₲ 570.853.984
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 570.853.984

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)