Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0035518
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 21.316.650
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            79601
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            17-07-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-08-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-08-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 20.271.747
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 75.965
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 581.363
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 387.575
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            ALDAMA & HIJOS S.A. 
        
                                    RUC
                            
            80036129-6
        
                                    Número de Contrato
                            
            121
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-15-105289
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 855.555.555
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 813.617.778
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 813.617.778
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            281764
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        