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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-007-0037471
Monto de la Factura
₲ 224.473.600
Nro. Solicitud de Transferencia
161921
Fecha Solicitud de Transferencia
28-11-2018
Fecha de la Transferencia
15-01-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 211.437.806

Retención DNCP
₲ 791.780
Retención IVA
₲ 6.122.007
Retención Renta
₲ 6.122.007
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
MEDI PLAN S.A.
RUC
80025664-6
Número de Contrato
14/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110326
Monto Contrato
₲ 6.475.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.385.807.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.385.807.093

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284221
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguro Médico Sanatorial y Odontología Integral para el SENASA
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
S3 - Sub-Unidad Nº3