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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000794
Monto de la Factura
₲ 20.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
120479
Fecha Solicitud de Transferencia
30-09-2015
Fecha de la Transferencia
26-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.019.636

Retención DNCP
₲ 71.273
Retención IVA
₲ 545.455
Retención Renta
₲ 363.636
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
N & H INSTALACIONES INDUSTRIALES SA
RUC
80027093-2
Número de Contrato
73
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104240
Monto Contrato
₲ 169.750.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 161.429.163
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 161.429.163

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279930
Nombre de la Licitación
LPN No. 02/2014 Adquisicion de Equipos Industriales
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional