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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0006001
Monto de la Factura
₲ 226.560.000
Nro. Solicitud de Transferencia
76539
Fecha Solicitud de Transferencia
30-06-2015
Fecha de la Transferencia
31-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 218.162.176

Retención DNCP
₲ 845.824
Retención IVA
₲ 3.236.571
Retención Renta
₲ 4.315.429
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PRODUCTOS MEDICINALES PARAGUAYOS S.A. (PROMEPAR S.A.)
RUC
80022558-9
Número de Contrato
001
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104397
Monto Contrato
₲ 1.422.774.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.367.559.280
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.367.559.280

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)