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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000204
Monto de la Factura
₲ 72.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
96389
Fecha Solicitud de Transferencia
30-07-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.470.691

Retención DNCP
₲ 256.582
Retención IVA
₲ 1.963.636
Retención Renta
₲ 1.309.091
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DROGUEPAR S.A.
RUC
80025218-7
Número de Contrato
221/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111877
Monto Contrato
₲ 1.310.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.168.030.488
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.168.030.488

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)