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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0024279
Monto de la Factura
₲ 593.642.595
Nro. Solicitud de Transferencia
53148
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
05-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 565.701.816

Retención DNCP
₲ 2.216.266
Retención IVA
₲ 8.480.609
Retención Renta
₲ 11.307.478
Multa
₲ 5.936.426

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111361
Monto Contrato
₲ 55.150.327.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.350.093.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.350.093.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)