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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0032025
Monto de la Factura
₲ 598.547.880
Nro. Solicitud de Transferencia
76891
Fecha Solicitud de Transferencia
27-06-2018
Fecha de la Transferencia
01-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 576.361.705

Retención DNCP
₲ 2.234.579
Retención IVA
₲ 8.550.684
Retención Renta
₲ 11.400.912
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111361
Monto Contrato
₲ 55.150.327.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.350.093.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.350.093.427

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)