Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0027181
Monto de la Factura
₲ 140.470.940
Nro. Solicitud de Transferencia
9079
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 135.264.150
Retención DNCP
₲ 524.425
Retención IVA
₲ 2.006.728
Retención Renta
₲ 2.675.637
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DUTRIEC SA
RUC
80015056-2
Número de Contrato
289
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111361
Monto Contrato
₲ 55.150.327.764
Total Pagado por el Contrato
₲ 44.350.093.427
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.350.093.427
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)