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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001257
Monto de la Factura
₲ 99.083.249
Nro. Solicitud de Transferencia
42463
Fecha Solicitud de Transferencia
27-04-2016
Fecha de la Transferencia
02-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 94.226.368

Retención DNCP
₲ 353.097
Retención IVA
₲ 2.702.270
Retención Renta
₲ 1.801.514
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115119
Monto Contrato
₲ 5.847.477.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.471.282.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.471.282.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285619
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)