Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001811
Monto de la Factura
₲ 70.084.165
Nro. Solicitud de Transferencia
194096
Fecha Solicitud de Transferencia
27-12-2017
Fecha de la Transferencia
06-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 66.648.767
Retención DNCP
₲ 249.754
Retención IVA
₲ 1.911.386
Retención Renta
₲ 1.274.258
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115119
Monto Contrato
₲ 5.847.477.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.471.282.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.471.282.360
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285619
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)