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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001439
Monto de la Factura
₲ 138.357.613
Nro. Solicitud de Transferencia
20461
Fecha Solicitud de Transferencia
28-02-2017
Fecha de la Transferencia
05-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 131.575.574

Retención DNCP
₲ 493.057
Retención IVA
₲ 3.773.389
Retención Renta
₲ 2.515.593
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-115119
Monto Contrato
₲ 5.847.477.440
Total Pagado por el Contrato
₲ 5.471.282.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.471.282.360

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285619
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE ASEO Y LIMPIEZA PARA DEPENDENCIAS DEL MSP Y BS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)