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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012275
Monto de la Factura
₲ 1.394.438
Nro. Solicitud de Transferencia
169450
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2015
Fecha de la Transferencia
22-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 787.690

Retención DNCP
₲ 44.111
Retención IVA
₲ 337.582
Retención Renta
₲ 225.055
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
KIMI S.R.L.
RUC
80056926-1
Número de Contrato
05/2014
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113347
Monto Contrato
₲ 129.068.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 122.741.320
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 122.741.320

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280785
Nombre de la Licitación
Adquisición de Reactivos e Insumos
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Proyecto Investigacion, Educacion, Biotecnologia Aplicadas a Salud