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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-004-0000012
Monto de la Factura
₲ 773.508.225
Nro. Solicitud de Transferencia
59053
Fecha Solicitud de Transferencia
20-05-2019
Fecha de la Transferencia
04-07-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-07-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 729.764.493

Retención DNCP
₲ 2.858.297
Retención IVA
₲ 11.050.118
Retención Renta
₲ 22.100.235
Multa
₲ 7.735.082

Datos del Contrato

Proveedor
INSUMOS MEDICOS S.A.
RUC
80029801-2
Número de Contrato
301
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111378
Monto Contrato
₲ 71.653.068.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.679.818.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 67.679.818.998

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)