Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000574
Monto de la Factura
₲ 3.547.850
Nro. Solicitud de Transferencia
94744
Fecha Solicitud de Transferencia
31-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.373.941
Retención DNCP
₲ 12.643
Retención IVA
₲ 96.760
Retención Renta
₲ 64.506
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
61
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107479
Monto Contrato
₲ 20.630.098.010
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.367.171.905
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.367.171.905
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)