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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0000039
Monto de la Factura
₲ 74.375.000
Nro. Solicitud de Transferencia
119241
Fecha Solicitud de Transferencia
29-09-2015
Fecha de la Transferencia
11-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.498.023

Retención DNCP
₲ 265.045
Retención IVA
₲ 2.028.409
Retención Renta
₲ 1.352.273
Multa
₲ 2.231.250

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107468
Monto Contrato
₲ 2.292.806.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.670.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.474.544.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)