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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-006-0002990
Monto de la Factura
₲ 5.262.500
Nro. Solicitud de Transferencia
137038
Fecha Solicitud de Transferencia
17-10-2017
Fecha de la Transferencia
19-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.004.541

Retención DNCP
₲ 18.754
Retención IVA
₲ 143.523
Retención Renta
₲ 95.682
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
BIOTEC DEL PARAGUAY S.R.L
RUC
80008449-7
Número de Contrato
60
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107468
Monto Contrato
₲ 2.292.806.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.474.670.486
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.474.544.220

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)