Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001816
Monto de la Factura
₲ 200.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
115108
Fecha Solicitud de Transferencia
30-08-2017
Fecha de la Transferencia
15-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 190.196.364
Retención DNCP
₲ 712.727
Retención IVA
₲ 5.454.545
Retención Renta
₲ 3.636.364
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OSCAR OSVALDO ZARACHO MENDEZ
RUC
1808229-7
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-117121
Monto Contrato
₲ 4.516.467.312
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.295.078.282
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.295.078.282
Datos de la Licitación
ID de Licitación
296983
Nombre de la Licitación
LPN 03/2015 Contratación del Servicio de Limpieza Integral del Edificio del Hospital Nacional
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional
