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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0018036
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
53278
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2017
Fecha de la Transferencia
22-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.146.666

Retención DNCP
₲ 186.667
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 952.381
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
282
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111442
Monto Contrato
₲ 1.090.746.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 525.158.241
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 525.158.241

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)