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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001035
Monto de la Factura
₲ 6.417.300
Nro. Solicitud de Transferencia
110439
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2017
Fecha de la Transferencia
13-09-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-09-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.145.393

Retención DNCP
₲ 23.475
Retención IVA
₲ 128.659
Retención Renta
₲ 119.773
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
2 DE JULIO S.R.L.
RUC
80022970-3
Número de Contrato
48/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-118083
Monto Contrato
₲ 129.779.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.067.627
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.067.627

Datos de la Licitación

ID de Licitación
299076
Nombre de la Licitación
ADQ. DE ALIMENTOS PARA PERSONAS AD REFERENDUM PLURIANUAL
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Hospital de Trauma