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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0019439
Monto de la Factura
₲ 34.125.000
Nro. Solicitud de Transferencia
86167
Fecha Solicitud de Transferencia
27-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.452.254

Retención DNCP
₲ 121.609
Retención IVA
₲ 930.682
Retención Renta
₲ 620.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SANATORIO CHRISTIAN S.R.L.
RUC
80000127-3
Número de Contrato
120
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-105285
Monto Contrato
₲ 666.666.666
Total Pagado por el Contrato
₲ 633.987.877
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 633.987.877

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281764
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE SERVICIOS TERCERIZADOS DE TERAPIA INTENSIVA PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)