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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0006284
Monto de la Factura
₲ 194.211.825
Nro. Solicitud de Transferencia
151907
Fecha Solicitud de Transferencia
30-11-2015
Fecha de la Transferencia
19-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 187.013.040

Retención DNCP
₲ 725.057
Retención IVA
₲ 2.774.455
Retención Renta
₲ 3.699.273
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104392
Monto Contrato
₲ 3.786.429.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.750.100.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.750.100.811

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)