Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0017278
Monto de la Factura
₲ 154.631.742
Nro. Solicitud de Transferencia
40193
Fecha Solicitud de Transferencia
31-03-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 147.433.266
Retención DNCP
₲ 571.401
Retención IVA
₲ 2.209.025
Retención Renta
₲ 4.418.050
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
RUC
80003833-9
Número de Contrato
005
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104392
Monto Contrato
₲ 3.786.429.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.750.100.811
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.750.100.811
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)