Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0004423
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 378.642.910
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            107207
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            31-08-2015
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            12-11-2015
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            13-11-2015
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 364.607.880
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 1.413.600
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 5.409.184
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 7.212.246
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DISTRIBUIDORA DE PRODUCTOS ANESTESICOS S.R.L. DIPROAN
        
                                    RUC
                            
            80003833-9
        
                                    Número de Contrato
                            
            005
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-15-104392
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 3.786.429.100
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 2.750.100.811
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 2.750.100.811
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            278459
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        