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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0002940
Monto de la Factura
₲ 7.444.926
Nro. Solicitud de Transferencia
91081
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2016
Fecha de la Transferencia
30-08-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-08-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.079.990

Retención DNCP
₲ 26.531
Retención IVA
₲ 203.043
Retención Renta
₲ 135.362
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
PASTAS LA CRIOLLA SRL
RUC
80009158-2
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-113750
Monto Contrato
₲ 127.791.555
Total Pagado por el Contrato
₲ 121.891.744
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 121.891.744

Datos de la Licitación

ID de Licitación
295612
Nombre de la Licitación
Adquisiciòn de Alimentos para Pacientes y Personal de Guardia
Convocante
Hospital Nacional / Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social
Unidad de Contratación
Hospital Nacional