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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000103
Monto de la Factura
₲ 81.968.799
Nro. Solicitud de Transferencia
63623
Fecha Solicitud de Transferencia
27-05-2018
Fecha de la Transferencia
18-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 77.950.837

Retención DNCP
₲ 292.107
Retención IVA
₲ 2.235.513
Retención Renta
₲ 1.490.342
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CONSORCIO CONTROL REDINSA
RUC
80091774-0
Número de Contrato
581/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-116698
Monto Contrato
₲ 9.557.800.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.801.865.465
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.801.865.465

Datos de la Licitación

ID de Licitación
297837
Nombre de la Licitación
POS CALIFICACION DE EMPRESAS PARA LA REALIZACION DE CONSULTORIA PARA EL DESARROLLO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL HOSPITAL GENERAL BARRIO OBRERO
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)