Datos del Pago
                                    Nro. de Factura
                            
            001-001-0002095
        
                                    Monto de la Factura
                            
            ₲ 106.800.000
        
                                    Nro. Solicitud de Transferencia
                            
            75930
        
                                    Fecha Solicitud de Transferencia
                            
            29-06-2016
        
                                    Fecha de la Transferencia
                            
            05-08-2016
        
                                    Fecha Depósito / Entrega Cheque
                            
            05-08-2016
        
                                    Monto Cheque/Depósito
                            
            ₲ 101.564.859
        
                                    Retención DNCP
                            
            ₲ 380.596
        
                                    Retención IVA
                            
            ₲ 2.912.727
        
                                    Retención Renta
                            
            ₲ 1.941.818
        
                                    Multa
                            
            
        Datos del Contrato
                                    Proveedor
                            
            DEZETA S.A
        
                                    RUC
                            
            80019208-7
        
                                    Número de Contrato
                            
            226
        
                                    Código de Contratación (CC)
                            
            LP-12008-15-114094
        
                                    Monto Contrato
                            
            ₲ 7.355.050.000
        
                                    
                    Total Pagado por el Contrato
                            
            ₲ 5.996.785.923
        
                                    
                    Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
                            
            ₲ 5.996.785.923
        Datos de la Licitación
                                    ID de Licitación
                            
            280088
        
                                    Nombre de la Licitación
                            
            ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
        
                                    Convocante
                            
            Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
        
                                    Unidad de Contratación
                            
            Uoc Nro 1  Nivel Central (D.O.C)
        