Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002861
Monto de la Factura
₲ 389.057.000
Nro. Solicitud de Transferencia
13869
Fecha Solicitud de Transferencia
24-02-2018
Fecha de la Transferencia
03-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 369.986.133
Retención DNCP
₲ 1.386.458
Retención IVA
₲ 10.610.645
Retención Renta
₲ 7.073.764
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CATETERES Y AFINES S.A.
RUC
80030030-0
Número de Contrato
225/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111881
Monto Contrato
₲ 10.161.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.219.491.328
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.219.491.328
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)