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Características Especiales
Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0012427
Monto de la Factura
₲ 63.569.500
Nro. Solicitud de Transferencia
5996
Fecha Solicitud de Transferencia
31-01-2016
Fecha de la Transferencia
02-03-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-03-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 60.453.438

Retención DNCP
₲ 226.539
Retención IVA
₲ 1.733.714
Retención Renta
₲ 1.155.809
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
CASA BOLLER S.A.
RUC
80001556-8
Número de Contrato
210
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-114092
Monto Contrato
₲ 4.057.829.535
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.079.125.101
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.079.125.101

Datos de la Licitación

ID de Licitación
280088
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE INSUMOS VARIOS PARA HOSPITALES ESPECIALIZADOS E INAT
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)