Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000410
Monto de la Factura
₲ 267.681.135
Nro. Solicitud de Transferencia
15046
Fecha Solicitud de Transferencia
23-02-2017
Fecha de la Transferencia
28-02-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 254.559.892
Retención DNCP
₲ 953.918
Retención IVA
₲ 7.300.395
Retención Renta
₲ 4.866.930
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
JULIO ANTONIO GALIANO MORAN
RUC
607328-0
Número de Contrato
139
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-106809
Monto Contrato
₲ 10.664.000.143
Total Pagado por el Contrato
₲ 10.141.237.067
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.141.237.067
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280666
Nombre de la Licitación
OBRAS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIONES DE DEPENDENCIAS DE DISTINTOS CENTROS ASISTENCIALES A NIVEL NACIONAL DEL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)