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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-012-0005499
Monto de la Factura
₲ 13.001.600
Nro. Solicitud de Transferencia
62371
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2018
Fecha de la Transferencia
08-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.519.674

Retención DNCP
₲ 48.539
Retención IVA
₲ 185.737
Retención Renta
₲ 247.650
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
GAS METAL S.R.L.
RUC
80008762-3
Número de Contrato
047
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104279
Monto Contrato
₲ 3.464.998.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.535.539.694
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.535.539.694

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281138
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE OXIGENO LIQUIDO Y PROVEISION E INSTALACION DE UN SISTEMA DE CENTRALIZACION DE GASES MEDICINALES PARA LA NUEVA SEDE DEL CENTRO NACIONAL DEL QUEMADO - PLURIANUAL - AD REFERENDUM
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)