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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0001424
Monto de la Factura
₲ 43.200.000
Nro. Solicitud de Transferencia
57495
Fecha Solicitud de Transferencia
25-05-2016
Fecha de la Transferencia
15-06-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-06-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 41.082.414

Retención DNCP
₲ 153.949
Retención IVA
₲ 1.178.182
Retención Renta
₲ 785.455
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
SERVIPRO S.R.L.
RUC
80003499-6
Número de Contrato
331
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-110890
Monto Contrato
₲ 174.480.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 166.000.035
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 166.000.035

Datos de la Licitación

ID de Licitación
284178
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE TINTAS Y TONER PARA NIVEL CENTRAL Y DEPENDENCIAS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)