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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000175
Monto de la Factura
₲ 695.750
Nro. Solicitud de Transferencia
47379
Fecha Solicitud de Transferencia
26-04-2017
Fecha de la Transferencia
10-05-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-05-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 348.559

Retención DNCP
₲ 2.479
Retención IVA
₲ 18.975
Retención Renta
₲ 12.650
Multa
₲ 313.087

Datos del Contrato

Proveedor
EDGAR LINO ENCISO FELTES
RUC
2979885-0
Número de Contrato
98
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107167
Monto Contrato
₲ 621.496.291
Total Pagado por el Contrato
₲ 457.547.613
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 452.439.294

Datos de la Licitación

ID de Licitación
276903
Nombre de la Licitación
ADQUISICION MATERIALES ELECTRICOS, FERRETERIA, CUBIERTAS, SANITARIOS Y OTROS - S2
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)