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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-002-0000053
Monto de la Factura
₲ 622.434.120
Nro. Solicitud de Transferencia
158699
Fecha Solicitud de Transferencia
10-12-2015
Fecha de la Transferencia
17-12-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-12-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 599.362.562

Retención DNCP
₲ 2.323.754
Retención IVA
₲ 8.891.916
Retención Renta
₲ 11.855.888
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
312
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111402
Monto Contrato
₲ 38.934.763.392
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.504.896.265
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 35.504.896.265

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)