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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-005-0000182
Monto de la Factura
₲ 183.235.500
Nro. Solicitud de Transferencia
40501
Fecha Solicitud de Transferencia
05-04-2019
Fecha de la Transferencia
02-05-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-05-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 174.705.451

Retención DNCP
₲ 677.099
Retención IVA
₲ 2.617.650
Retención Renta
₲ 5.235.300
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
EUROTEC S.A.
RUC
80039913-7
Número de Contrato
293
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111366
Monto Contrato
₲ 5.729.917.620
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.491.879.566
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.491.879.566

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)