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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000376
Monto de la Factura
₲ 42.470.000
Nro. Solicitud de Transferencia
31705
Fecha Solicitud de Transferencia
28-03-2017
Fecha de la Transferencia
07-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.388.197

Retención DNCP
₲ 151.348
Retención IVA
₲ 1.158.273
Retención Renta
₲ 772.182
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
611
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-118316
Monto Contrato
₲ 8.927.592.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.489.958.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.489.958.124

Datos de la Licitación

ID de Licitación
300239
Nombre de la Licitación
LPN Nº 80 Adquisición de Leche en Polvo Enriquecida para el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)