Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000029
Monto de la Factura
₲ 515.464.700
Nro. Solicitud de Transferencia
178457
Fecha Solicitud de Transferencia
28-12-2016
Fecha de la Transferencia
19-01-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 490.197.558
Retención DNCP
₲ 1.836.929
Retención IVA
₲ 14.058.128
Retención Renta
₲ 9.372.085
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
ARCANGEL SA
RUC
80015345-6
Número de Contrato
611
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-118316
Monto Contrato
₲ 8.927.592.254
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.489.958.124
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.489.958.124
Datos de la Licitación
ID de Licitación
300239
Nombre de la Licitación
LPN Nº 80 Adquisición de Leche en Polvo Enriquecida para el Instituto Nacional de Alimentación y Nutrición
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)