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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000227
Monto de la Factura
₲ 357.663.220
Nro. Solicitud de Transferencia
175413
Fecha Solicitud de Transferencia
29-12-2015
Fecha de la Transferencia
15-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 340.130.974

Retención DNCP
₲ 1.274.599
Retención IVA
₲ 9.754.588
Retención Renta
₲ 6.503.059
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ENRIQUE GIMENEZ VILLAREJO
RUC
713388-0
Número de Contrato
28/2015
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-116341
Monto Contrato
₲ 4.899.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.252.548.824
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 4.252.548.824

Datos de la Licitación

ID de Licitación
296477
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipamiento y Materiales para Perforación de Pozos Profundos, Red de Distribución y Conexiones Domiciliarias
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Construcción Sembrando Oportunidades para 480 Sistemas de Agua Potable y Saneamiento