Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000679
Monto de la Factura
₲ 50.000.000
Nro. Solicitud de Transferencia
143344
Fecha Solicitud de Transferencia
26-10-2017
Fecha de la Transferencia
20-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.146.666
Retención DNCP
₲ 186.667
Retención IVA
₲ 714.286
Retención Renta
₲ 952.381
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111354
Monto Contrato
₲ 6.694.700.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.410.300.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.410.300.212
Datos de la Licitación
ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)