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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000433
Monto de la Factura
₲ 727.150.452
Nro. Solicitud de Transferencia
133740
Fecha Solicitud de Transferencia
29-10-2015
Fecha de la Transferencia
03-11-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 700.197.408

Retención DNCP
₲ 2.714.695
Retención IVA
₲ 10.387.864
Retención Renta
₲ 13.850.485
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA IMPORTADORA MULTIACTIVA SA (DIMA SA)
RUC
80019573-6
Número de Contrato
285
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-111354
Monto Contrato
₲ 6.694.700.040
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.410.300.212
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.410.300.212

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285221
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS VARIOS Y DESINFECTANTES PARA EL MSP Y BS
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)