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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0000727
Monto de la Factura
₲ 105.000
Nro. Solicitud de Transferencia
47687
Fecha Solicitud de Transferencia
30-04-2016
Fecha de la Transferencia
27-05-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-05-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 99.853

Retención DNCP
₲ 374
Retención IVA
₲ 2.864
Retención Renta
₲ 1.909
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
DISTRIBUIDORA DIEST MEDICINAL SRL
RUC
80014351-5
Número de Contrato
63
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-107473
Monto Contrato
₲ 35.875.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.058.240
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 17.058.240

Datos de la Licitación

ID de Licitación
279786
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE REACTIVOS E INSUMOS PARA PROGRAMAS DE SALUD
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)