Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0003853
Monto de la Factura
₲ 20.236.083
Nro. Solicitud de Transferencia
88246
Fecha Solicitud de Transferencia
29-07-2015
Fecha de la Transferencia
09-09-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-09-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 19.485.999
Retención DNCP
₲ 75.548
Retención IVA
₲ 289.087
Retención Renta
₲ 385.449
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104400
Monto Contrato
₲ 390.031.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.371.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.371.575
Datos de la Licitación
ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)