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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-008-0007032
Monto de la Factura
₲ 68.172.121
Nro. Solicitud de Transferencia
99093
Fecha Solicitud de Transferencia
25-08-2015
Fecha de la Transferencia
01-10-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-10-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.645.208

Retención DNCP
₲ 254.509
Retención IVA
₲ 973.887
Retención Renta
₲ 1.298.517
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
QUIMFA S.A.
RUC
80074991-0
Número de Contrato
013
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104400
Monto Contrato
₲ 390.031.089
Total Pagado por el Contrato
₲ 375.371.575
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 375.371.575

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)