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Pago Directo

Datos del Pago

Nro. de Factura
002-004-0001033
Monto de la Factura
₲ 116.406.000
Nro. Solicitud de Transferencia
132463
Fecha Solicitud de Transferencia
28-10-2015
Fecha de la Transferencia
14-01-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 112.091.218

Retención DNCP
₲ 434.582
Retención IVA
₲ 1.662.943
Retención Renta
₲ 2.217.257
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
FARMACEUTICA PARAGUAYA S.A.
RUC
80006276-0
Número de Contrato
006
Código de Contratación (CC)
LP-12008-15-104393
Monto Contrato
₲ 1.197.137.320
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.152.763.428
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.152.763.428

Datos de la Licitación

ID de Licitación
278459
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE MEDICAMENTOS Y DESINFECTANTES - ITEMS DECLARADOS DESIERTOS Y NO COTIZADOS EN LA LPN 12/2014
Convocante
Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social (MSPBS)
Unidad de Contratación
Uoc Nro 1 Nivel Central (D.O.C)